咸宁日报社2015年部门决算说明
第一部分 咸宁日报社简介
咸宁日报社成立于1966年7月,是市委直属事业单位。近年来,在市委市政府的坚强领导和市委宣传部的正确指导下,咸宁日报社以打造党放心、民满意和实力雄厚、深具影响的区域性主流媒体为目标,聚精会神办报纸,千方百计谋发展,媒体质量明显提升,媒体实力持续增强。现拥有“两报”即《咸宁日报》和《香城都市报》、“两网”即咸宁新闻网和咸宁政府网、“一刊”即《走近咸宁》、两个以智能手机为阅读终端的《咸宁手机报》和《掌上咸宁》、咸宁日报官方微博、微信公众号、香城都市报官方微博、微信公众号、咸宁新闻网官方微博、微信公众号,初步形成了纸质媒体和网络媒体、传统媒体和新兴媒体相互交融的现代媒体格局。印务公司、传媒文化公司、网络传媒公司和一个占地10亩的产业园等文化产业不断发展壮大,电子阅报栏和电子显示屏成为温泉街头一道亮丽风景,在全省首屈一指。
第二部分 咸宁日报社2015年工作概述
一、突出媒体特色 提高报网质量
(一)咸宁日报强化中心意识,不断提高报纸的公信力。
1、强化中心意识,提高报纸公信力。2015年,围绕“四个全面”战略布局咸宁实施、纪念抗日战争胜利70周年、学习贯彻十八届五中全会精神、精准扶贫等主题,开设了“新常态,新作为”、“坚定信心,竞进提质”等主题宣传栏目,策划了八年抗战?咸宁记忆、幕阜山片区精准扶贫等系列报道,凸显了主流媒体的舆论强势,舆论引导力不断增强。
2、强化精品意识,做好典型报道。2015年,以“南鄂楷模”评选为依托,推出一大批先进人物的典型事迹,其中崇阳“三好女人”王良英系列报道,引起广泛反响。王良英荣登中国好人榜,入围第五届全国道德模范候选人。
3、推进新闻改革,做好民生报道。着重围绕民生民情民意,直击热点焦点抓宣传。一是开通“新闻热线”,接受群众电话,反映市民呼声。《八旬夫妻喜圆户口梦》、《多想撑起这个家》等报道,帮助市民解决了棘手问题。二是推进媒体负责人带队走基层活动,从8月至12月,总编、部门主任等下基层、到一线,进厂房、住农家,蹲点调研,撰写稿件,涌现了一批 “接地气”稿件。三是开设“记者跑社区”专栏,第一次成规模报道我市社区发展状况,记者的足迹遍布全市50多个社区。
一年来,《咸宁日报》新闻作品共获湖北新闻奖9篇,省级其他获奖作品9件,全省市州报好新闻奖18件。获奖数量、档次在提升。一批稿件和内参得到市领导的批示肯定。
(二)香城都市报强化读者意识,不断提升报道的感染力。
香城都市报通过打造栏目增看点、推出活动增看点、深度报道增看点,不断提高感染力和可读性。在继续办好《泉都追梦人》、《香城好人》、《咸宁人的一天》等品牌栏目的基础上,去年相继推出了《香城好党员》、《我的家风故事》等专栏,社会影响较好。系列报道《“我想长大”关注小思思》等报道,用市民视角抓新闻,用民生角度抓亮点,受到读者的好评。
(三)咸宁新闻网强化服务意识,不断提升媒体的影响力。
办好看点,咸宁新闻网全年编发国际国内和咸宁新闻28万余篇,以丰富的信息量吸引读者。体现重点,围绕市委中心工作,先后推出了《深入开展三严三实专题教育》等20个专题。突出亮点,咸宁政府网与市行政服务中心实行无缝对接,开发了网上问政系统,完善网上办事功能。在全国地市新闻网联盟年会上,咸宁新闻网荣获“2015全国地方网络媒体十大最具影响力品牌”奖。
(四)新媒体强化创新意识,不断提升新闻的传播力。
咸宁日报社新媒体初步形成定位明确、特色鲜明、功能互补、覆盖广泛的立体传播格局。《湖北手机报咸宁版》全年订户数超过4万,咸宁日报、香城都市报、咸宁新闻网的官方微博、官方微信订阅号发展迅速,目前微博粉丝数量突破30万,微信关注粉丝10万。咸宁日报官方微博去年9月进入全国日报微博影响力百强榜,位居第81位。
二、拓宽经营渠道 增强经济实力
一是策划活动促创收。咸宁日报、香城都市报策划创办了内容丰富的特刊、专刊和县域新闻版,依托专刊特刊创收。组织了“让爱回家”、“万人相亲会”等多个有影响的活动,赢得了社会效益和经济效益,报纸广告经营保持平稳运营。
二是拓宽渠道增创收。户外电子阅报栏和数字媒体显示屏是报社一个新的经济增长点,目前阅报栏发展到94块,数字媒体显示屏建起80块,全年经营收入保持稳定。报社印刷厂继续强化管理,推行成本核算,狠抓印刷质量,拓展印刷业务,收入较往年有所提高。
第三部分 咸宁日报社2015年部门决算表及其说明
一、2015年收入总计1713.79万元,上年结转198.63万元。
1、财政拨款346.61万元,主要为财政当年安排的资金346.61万元。
2、事业收入1168.54万元。
3、2014年结转资金198.63万元,为财政上年安排的结余资金198.63万元。
二、2015年支出总计1713.79万元。
1、基本支出453.24万元 ,其中人员经费64.91万元,商品和服务支出37.55万元,对个人和家庭的补助支出139.25万元,其它资本性支出211.53。
2、项目支出92万元,其中网络技术维护费支出22万元,为我社开展政府网、新闻网活动产生的项目支出。《走近咸宁》办刊经费支出40万元,用于刊物活动产生的项目支出。网络传媒中心非编系统采购支出30万元,用于网络硬件设备购置支出。
我社2015年公共预算财政拨款中“三公经费”支出,其中公务车购置费为0,运行维护费为37.66万元(其中使用财政拨款支出6万元),比2014年60.01万元降低了22.35万元,降幅37.24%;公务接待费为11.34万元,(其中使用财政拨款支出0.5万元)全年公务接待批次30余次,接待人次400余人,比2014年15.89万元降低了4.55万元,降幅28.63%。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁日报社 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 346.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7.90 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 1,168.54 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1,655.32 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 25.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 24.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,515.16 | 本年支出合计 | 52 | 1,713.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 198.64 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,713.80 | 总计 | 56 | 1,713.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁日报社 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,515.15 | 346.61 | 0.00 | 1,168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,456.67 | 288.13 | 0.00 | 1,168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20705 | 新闻出版 | 1,456.67 | 288.13 | 0.00 | 1,168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070504 | 新闻通讯 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070505 | 出版发行 | 1,363.51 | 194.97 | 0.00 | 1,168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070506 | 版权管理 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁日报社 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,713.79 | 1,621.79 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,655.31 | 1,563.31 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20705 | 新闻出版 | 1,456.67 | 1,364.67 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070504 | 新闻通讯 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070505 | 出版发行 | 1,363.51 | 1,363.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070506 | 版权管理 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.64 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.64 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁日报社 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 346.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 486.77 | 486.77 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 346.62 | 本年支出合计 | 54 | 545.26 | 545.26 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 198.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 198.64 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 545.26 | 总计 | 60 | 545.26 | 545.26 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁日报社 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 545.25 | 453.25 | 92.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 486.77 | 394.77 | 92.00 | ||
20701 | 文化 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||
20705 | 新闻出版 | 288.13 | 196.13 | 92.00 | ||
2070504 | 新闻通讯 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | ||
2070505 | 出版发行 | 194.97 | 194.97 | 0.00 | ||
2070506 | 版权管理 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.64 | 48.64 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.64 | 48.64 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁日报社 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.50 |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |