• 索 引 号:011336909/2017-01347
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府办公室主管
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年09月30日
  • 名  称:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处

咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处

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  咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处

  2016年部门决算公开说明 

  一、 基本情况

  咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处属市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻汉群众工作办公室的牌子。

  (一)部门主要职责

  1、武汉城市圈经济协作、服务工作。

  2、与省直机关、省直部门、武汉市相关部门政务联络和信息沟通工作。

  3、驻汉群众工作(包括上访接访劝返和社会维稳工作,咸宁在汉务工、经商、创业人员相关政策咨询、维权、来汉困难群众的救助工作)。

  4、做好流动党员管理服务工作。

  5、做好政务接待工作。

  6、做好招商引资工作。

  7、 承办上级交办的其他事项。

  (二)部门内设机构

  根据上述职责,市人民政府驻汉办事处内设二科一室:

  1、 办公室

  负责汉办机关日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。

  2、 群众工作科

  负责我市在汉群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责来汉上访人员接访劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在汉务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在汉困难群众提供帮助;负责涉及驻汉群众工作的情报交换和信息沟通;负责我市在汉流动党员的教育管理服务。

  3、经济协作科

  负责与省直机关、省直部门、武汉市相关部门、武汉城市圈间的经济协作、联络、交流、信息收集传递、招商引资等工作。

  (三)人员编制

  市人民政府驻汉办事处机关全额拨款事业编制为12名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为3名。

  二、 决算情况

  市驻汉办2016年决算财政拨款收入为264.87万元,其中一般公共服务264.87万元。决算总支出215.72万元,其中一般公共服务支出215.72万元。本年度收支结余49.15万元。

  2016年“三公”经费支出决算10.59万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费5.28万元、公务用车费5.31万元。

  

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 264.87 一、一般公共服务支出 29 215.72
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 237.75 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 502.62 本年支出合计 52 215.72
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 115.29     年末结转和结余 54 402.19
  27     55  
总计 28 617.91 总计 56 617.91
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 502.63 264.88 0.00 0.00 0.00 0.00 237.75
201 一般公共服务支出 264.88 264.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 264.88 264.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 189.38 189.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 237.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.75
22999 其他支出 237.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.75
2299901   其他支出 237.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.75
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 215.73 215.73 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 215.73 215.73 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 215.73 215.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 140.23 140.23 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处         金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 264.87 一、一般公共服务支出 31 215.72 215.72 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 264.87 本年支出合计 54 215.72 215.72 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 115.29 年末财政拨款结转和结余 56 164.44 164.44 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 115.29   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 380.16 总计 60 380.16 380.16 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 215.73 215.73 0.00
201 一般公共服务支出 215.73 215.73 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 215.73 215.73 0.00
2010301   行政运行 25.50 25.50 0.00
2010302   一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 140.23 140.23 0.00
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 99.40 302 商品和服务支出 74.30 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 90.30 30201   办公费 5.53 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.66 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 5.61 30204   手续费 0.14 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 3.49 30205   水费 0.09 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 4.47 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.26 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 42.03 30211   差旅费 1.37 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 33.68 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 4.52 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.91 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 5.28 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 1.07 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 6.37 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 5.31 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 5.42 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.01 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 41.24      
人员经费合计 141.43 公用经费合计 74.30
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
10.59 0.00 5.31 0.00 5.31 5.28
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开09表
编制单位:咸宁市人民政府办公室主管驻汉办事处       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
           
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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