• 索 引 号:011336909/2017-01355
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府办公室主管
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年09月30日
  • 名  称:咸宁市委组织部

咸宁市委组织部

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中共咸宁市委组织部2016年部门决算情况说明

  一、基本情况

  (一)部门主要职能

  1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责新时期党的建设理论研究。

  2、办理我市省委管理干部有关事项的报批手续;负责提出关于各县(市、区)和市委、市政府机关各部委办局以及其他列入市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责市委委托管理的干部的管理工作;负责各乡镇(办事处)党政正职、市直各部委办局部分正副科级干部的任免、备案审查和宏观管理工作,承担部分干部的调配、交流及安置事宜;负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。

  3、研究制定加强全市干部队伍建设的措施、制度,组织落实培养选拔年轻干部工作。

  4、从总体上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度。

  5、负责全市组织工作和干部工作的检查监督,及时向市委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

  6、主管全市干部教育工作。制订干部教育的规划;负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划;负责组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作,组织干部教育理论研究,指导干部培训基地的师资队伍建设。

  7、调查了解全市知识分子工作情况,参与制定知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况,参与拔尖人才、优秀专家的选拔和管理工作。承办向各地选派科技副职及其管理工作,联系和组织科技工作者开展活动。

  8、研究加强县级领导干部的监督工作,对全市选拔任用干部的检查工作进行综合、协调、研究和指导。

  9、负责全市退(离)休干部工作的宏观管理。

  10、完成上级交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  根据“三定方案”和市编办对我部内设机构、人员编制和领导职数的相关批复,市委组织部内设14个科室:办公室、研究室、组织科、综合干部科、党政干部科、经济科教干部科、企事业干部科、市绩效管理和干部考评工作办公室、公务员管理科、干部教育科、干部监督科、干部监督举报中心、人才工作科、信息管理科;直属事业单位1个:市党员电化教育中心;市委设在组织部的机构3个:市党代表大会代表工作办公室、市委人才工作领导小组办公室(下设市专家服务中心)、市委党建工作领导小组办公室(内设综合信息科、理论指导科)。共核定行政编制40个,参公事业编制5个,全额拨款事业编7个,工勤编制4个,总计56个。目前,市委组织部共有在职干部职工44人,其中部长1名,副部长4名,部务委员1名,副县级干部4名,正科级干部12名,副科级干部16名,科员3名,工勤人员3名。共有退休干部4人。

  二、2016年部门决算收支情况

  2016年,咸宁市委组织部严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府有关文件精神,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (1)收入情况:经市财政核定并批复下达,市委组织部2016年度部门决算总收入1393.09万元,较2015年1086.91万元增加306.18万元,其中:本年财政拨款收入1358.17万元,上年结余34.92万元。

  (2)支出情况:2016年部门决算总支出1133.25万元,较2015年1019.19万元增加114.06万元,增幅11.19%,其中:基本支出534.12万元,较2015年600.04万元减少65.92万元,减少10.98%,包括人员经费支出425.37万元,公用经费支出108.75万元;项目支出599.13万元,较2015年419.15万元增加179.98万元,增幅30.04%;年末结转结余259.84万元。

  

  三、“三公”经费决算情况说明

  2016年“三公”经费决算数42.17万元,其中:公务接待费 0.32万元,接待2批次;公务用车及运行维护费 12.76万元;因公出国境29.09万元。“三公”经费决算较2015年41.73万元减少0.44万元,减少的主要原因一是3月公车改革,车辆保有量从4辆减到2辆,公车运维费大额减少;二是中央八项规定出台后,我们严格按照中央文件精神,从严控制公务接待活动,树立勤俭节约的意识,公务接待大大减少。2016年未购置公务用车,保有量2台。2016年因公出国(境)费决算29.09万元,出国原因是全市范围内海外引才,财政将此经费列入我部人才工作项目经费,全市人才工作项目经费由我部统一管理,此次出国我部派出两名领导随行,高新区、中心医院、外侨办各派出人员一名,共计5人。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (五)因公出国境费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  2017.9.30

  

  收入支出决算总表   
     公开01表
部门:中共咸宁市委组织部    金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入11,358.17一、一般公共服务支出291,133.25
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00
 8 八、社会保障和就业支出360.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出370.00
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出390.00
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出470.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计241,358.17本年支出合计521,133.25
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余2634.92    年末结转和结余54259.84
 27  55 
总计281,393.09总计561,393.09
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      收入决算表    
          公开02表
部门:中共咸宁市委组织部      金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,358.161,358.160.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,298.161,298.160.000.000.000.000.00
20110人力资源事务16.0016.000.000.000.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出16.0016.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务3.803.800.000.000.000.000.00
2011105  派驻派出机构3.803.800.000.000.000.000.00
20132组织事务1,278.361,278.360.000.000.000.000.00
2013201  行政运行701.28701.280.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务506.08506.080.000.000.000.000.00
2013299  其他组织事务支出71.0071.000.000.000.000.000.00
213农林水支出60.0060.000.000.000.000.000.00
21301农业60.0060.000.000.000.000.000.00
2130152  对高校毕业生到基层任职补助60.0060.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
     支出决算表    
         公开03表
部门:中共咸宁市委组织部     金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,133.25534.13599.130.000.000.00
201一般公共服务支出1,133.25534.13599.130.000.000.00
20110人力资源事务13.390.0013.390.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出13.390.0013.390.000.000.00
20111纪检监察事务3.790.003.790.000.000.00
2011105  派驻派出机构3.790.003.790.000.000.00
20132组织事务1,116.07534.13581.950.000.000.00
2013201  行政运行624.50514.18110.330.000.000.00
2013202  一般行政管理事务437.0719.95417.120.000.000.00
2013299  其他组织事务支出54.500.0054.500.000.000.00
        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
   财政拨款收入支出决算总表    
       公开04表
部门:中共咸宁市委组织部     金额单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款11,358.17一、一般公共服务支出311,133.251,133.250.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出380.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出410.000.000.00
 12 十二、农林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出490.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计241,358.17本年支出合计541,133.251,133.250.00
 25  55   
年初财政拨款结转和结余2634.92年末财政拨款结转和结余56259.84259.840.00
一、一般公共预算财政拨款2734.92 57   
二、政府性基金预算财政拨款280.00 58   
 29  59   
总计301,393.09总计601,393.091,393.090.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    一般公共预算财政拨款支出决算表  
      公开05表
部门:中共咸宁市委组织部  金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,133.25534.13599.13
201一般公共服务支出1,133.25534.13599.13
20110人力资源事务13.390.0013.39
2011099  其他人力资源事务支出13.390.0013.39
20111纪检监察事务3.790.003.79
2011105  派驻派出机构3.790.003.79
20132组织事务1,116.07534.13581.95
2013201  行政运行624.50514.18110.33
2013202  一般行政管理事务437.0719.95417.12
2013299  其他组织事务支出54.500.0054.50
     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
        公开06表
部门:中共咸宁市委组织部      金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出382.53302商品和服务支出108.75310其他资本性支出0.00
30101  基本工资154.0930201  办公费3.4631001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴35.2030202  印刷费3.7531002  办公设备购置0.00
30103  奖金137.8030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费11.7730204  手续费0.0131005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0931006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费8.6831007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费1.0131008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出43.6630209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助42.8430211  差旅费3.1431011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费8.6230213  维修(护)费13.0331013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0931019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.1131020  产权参股0.00
30305  生活补助8.4030216  培训费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.32304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0130401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费3.5830499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金5.2830227  委托业务费11.49307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费8.6330701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.3230707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费12.76399其他支出0.00
30315  物业服务补贴10.0130239  其他交通费用32.4139906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出10.5430240  税金及附加费用0.15   
   30299  其他商品和服务支出5.73   
人员经费合计425.37公用经费合计108.75
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
     公开07表
编制单位:中共咸宁市委组织部   金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
42.1729.0912.760.0012.760.32
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
         公开08表
部门:中共咸宁市委组织部     金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
     公开09表
编制单位:中共咸宁市委组织部   金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
      
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

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