• 索 引 号:011336909/2018-01109
  • 文  号:
  • 发布机构: 中共咸宁市委老干部局
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2018年09月30日
  • 名  称:中共咸宁市委老干部局

中共咸宁市委老干部局

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中共咸宁市委老干部局

2017年度部门决算信息公开


目录

第一部分 市委老干部局部门职责及机构设置情况

一、预算单位主要职能

二、内设机构及人员编制

第二部分 2017年度部门决算收支情况说明

一、2017年度部门决算收入情况

二、2017年度部门决算支出情况

三、机关运行经费安排情况说明

四、2017年度部门“三公”经费支出情况

五、部门决算政府采购说明

六、政府性基金预算支出说明

七、国有资产占用情况

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 咸宁市委老干部局2018年部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门职责及机构设置情况

(一)预算单位主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际情况,拟定实施办法,并组织贯彻落实。

2、负责对各县(市、区)及市直各单位老干部工作的宏观管理、督促检查、指导协调。

3、按政策规定落实老干部的政治待遇。组织老干部开展政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助各级党组织抓好老干部党支部建设。密切同老干部的联系,定期不定期走访慰问老干部,召开座谈会、情况通报会,组织老干部参加重要会议和重大活动。做好老干部提高待遇的审批工作。

4、按照政策规定督办落实全市老干部的离休费、医药费、护理费、交通费、丧葬费、抚恤等生活待遇。

5、组织开展丰富多彩的有益老干部身心健康的文娱体育活动,丰富老干部的精神文化生活。办好老年大学,加强对全市老年大学教育管理工作的指导。

6、组织、引导老干部在全市两个文明建设中发挥作用,为经济建设再献余热。

7、抓好局属各二级单位(市休干所、市老干部小车队、市老年大学、市老干部活动中心)的工作。

8、加强调研宣传工作。制定和完善老干部工作的政策规定,大力宣传老干部工作的方针、政策,总结推广老干部工作的经验和先进事迹。

9、完成上级交办的其他工作。

(二)内设机构及人员编制

单位下设三个科室:办公室、政治待遇科、生活待遇科。咸宁市关心下一代工作委员会办公室挂靠在市委老干部局。我局共有行政编制10名,工勤编制1名。现实有行政人员9名,工勤人员1名。有离休人员1人,退休人员9人。

二、2017年度部门决算收支情况说明

(一)2017年度部门决算收入情况

2017年度部门总收入312.12万元,均为财政拨款收入。与2016年部门决算相比减少15%,主要原因是从本年度起退休人员工资全部交由社保发放

(二)2017年度部门决算支出情况

2017年度部门总支出293.18万元2016年决算相比减少15%,主要原因是从本年度起退休人员工资全部交由社保发放其中,基本支出195.99万元,项目支出97.19万元。按支出功能分类科目划分,一般公共服务支出268.17万元,社会保障和就业支出14.24万元,住房保障支出10.77万元。年末结转和结余18.94万元

1.一般公共服务支出268.17万元,占总支出293.18万元的91%。按支出功能分类科目划分,行政运行支出170.98万元,一般行政管理事务支出96.19万元,其他组织事务支出1万元

2.社会保障和就业支出14.24万元,占总支出293.18万元的5%,为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出10.77万元,占总支出293.18万元的4%,为住房公积金和提租补贴支出

(三)机关运行经费安排情况说明

全年机关运行经费支出33.52万元,主要为:办公费1.45万元,印刷费0.49万元,电费2.44万元,邮电费0.48万元,差旅费0.2万元,维修(护)费0.3万元,公务接待费1.4万元,工会经费2.48万元,福利费0.62万元,公务用车运行维护费2.93万元,其他交通费用8.5万元,其他商品和服务支出8.29万元,办公设备购置3.9万元。较上年支出增加了1.12万元,增加了3.46%。主要原因是:2017年购买正版办公软件费用,配备电子政务内网购买了电脑、打印机等,均从机关运行经费中支出。

 (2017年度部门“三公”经费支出情况

2017年度部门“三公”经费支出4.89万元。

其中:因公出国(境)为0;公务用车实际保有量为1台,公务用车运行费2.93万元,比去年减少了17%,原因是进一步控制公务用车,严格遵守公务使用规定。

公务接待费1.96万元,比去年增加了6%,国内公务接待批次18个,国内公务接待人次90人。主要原因是我市新的老干部活动中心正式启动,市州、县市区来参观学习较多。今年全市举办全市乒乓球比赛,市直、县市区参赛人员较多今年接待费用有所增加 

)部门决算政府采购说明

2017年我局严格遵守政府采购纪律,符合政府采购规定的支出均按照政府采购程序和流程来申报。

政府性基金预算支出说明

我局无政府性基金预算支出。

(七)国有资产占用情况

截至20171231日,我局共有车辆1辆,为应急用车。我单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(八)关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度老干部活动经费项目支出开展了绩效自评,资金61万元。从评价情况来看,项目组织和实施均按计划进行,各部分内容已经全部按照时间节点组织实施完成老干部非常满意

2、部门决算中项目绩效自评结果。老干部活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为61万元,实际到位资金43万元,实际使用资金33.58万元,执行率为55%从各个项目活动组织开展情况来看,资金、人员落实到位管理规范,责任明确,成效明显。本项目开展也是落实老干部工作政策的现实需要,传递了党委政府对老干部的重视和关怀。

三、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


中共咸宁市委老干部局

2018928




收入支出决算总表







公开01表
部门:中共咸宁市委老干部局(本级)

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1312.12一、一般公共服务支出29268.17
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3614.24

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4710.77

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24312.12本年支出合计52293.18
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余5418.94

27

55
总计28312.12总计56312.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:中共咸宁市委老干部局(本级)




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计312.12312.120.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出287.11287.110.000.000.000.000.00
20132组织事务287.11287.110.000.000.000.000.00
2013201  行政运行175.55175.550.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务110.56110.560.000.000.000.000.00
2013299  其他组织事务支出1.001.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出14.2414.240.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休14.2414.240.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2414.240.000.000.000.000.00
221住房保障支出10.7710.770.000.000.000.000.00
22102住房改革支出10.7710.770.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金8.548.540.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.232.230.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:中共咸宁市委老干部局(本级)



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计293.18195.9997.190.000.000.00
201一般公共服务支出268.17170.9897.190.000.000.00
20132组织事务268.17170.9897.190.000.000.00
2013201  行政运行170.98170.980.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务96.190.0096.190.000.000.00
2013299  其他组织事务支出1.000.001.000.000.000.00
208社会保障和就业支出14.2414.240.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休14.2414.240.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2414.240.000.000.000.00
221住房保障支出10.7710.770.000.000.000.00
22102住房改革支出10.7710.770.000.000.000.00
2210201  住房公积金8.548.540.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.232.230.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:中共咸宁市委老干部局(本级)



金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1312.12一、一般公共服务支出31268.17268.170.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3814.2414.240.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4910.7710.770.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24312.12本年支出合计54293.18293.180.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余5618.9418.940.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计29312.12总计60312.12312.120.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:中共咸宁市委老干部局(本级)
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计293.18195.9997.19
201一般公共服务支出268.17170.9897.19
20132组织事务268.17170.9897.19
2013201  行政运行170.98170.980.00
2013202  一般行政管理事务96.190.0096.19
2013299  其他组织事务支出1.000.001.00
208社会保障和就业支出14.2414.240.00
20805行政事业单位离退休14.2414.240.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2414.240.00
221住房保障支出10.7710.770.00
22102住房改革支出10.7710.770.00
2210201  住房公积金8.548.540.00
2210202  提租补贴2.232.230.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:中共咸宁市委老干部局(本级)





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出127.87302商品和服务支出29.58310其他资本性支出3.94
30101  基本工资38.4030201  办公费1.4531001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴29.0630202  印刷费0.4931002  办公设备购置3.94
30103  奖金35.7330203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费24.6130204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费2.4431007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费0.4831008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0730209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助34.6030211  差旅费0.2031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费5.7930212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费0.3031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助3.3330216  培训费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费1.40304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金10.4930225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金8.5430227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴3.8830228  工会经费2.4830701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.6230707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.93399其他支出0.00
30315  物业服务补贴2.5730239  其他交通费用8.5039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出8.29


人员经费合计162.47公用经费合计33.52
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:中共咸宁市委老干部局(本级)







金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
6.900.004.000.004.002.904.890.002.930.002.931.96
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:中共咸宁市委老干部局(本级)



金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
责任编辑:宋晓宇
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